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RETTIFICHE INTRASTAT

Dati
Paese: 
Italia
Tipologia: 
commercio
Domanda

Buongiorno,
avrei un quesito in merito alla compilazione delle dichiarazioni INTRASTAT sezione rettifiche :
Esempio: azienda italiana vende, nel mese di marzo, beni ad un azienda polacca, l'azienda polacca si accorge che alcuni beni ricevuti sono difettosi e procede, nel mesi di Aprile, al reso fisico della merce.
L'azienda italiana in conseguenza emette nota di credito per i beni resi difettosi nel mese di Aprile.
Ad Intrastat l'azienda Italiana dovrà così registrare:
Marzo - Intra vendite sez. 1 nat. 1 l'importo totale della fattura di vendita
Aprile - Ter sul mese di Marzo - Sez. 2 nat. 2 con il segno +
e' corretta la registrazione?
In caso invece non ci fosse stato da parte del cliente polacco il reso fisico di merce l'operazione di nota di credito è corretto registrarla sempre nella sezione Ter 2 natura 1 col segno "-" ?
Grazie

Risposta

Si riporta di seguito la risposta del nostro consulente doganale:

Confermiamo la correttezza della procedura evidenziata.  Vendita merce nel mese di marzo compilazione  intra 1 normale.Nota di accredito nel mese di aprile compilazione intra 2 con segno “-“ e natura transazione 2 (solo se si verifica un reso) mentre natura transazione “1” se non ci sarà il reso